ГК (Черновик): различия между версиями
(не показано 35 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Периоды финансового года == | ||
+ | |||
+ | Ошибки Даты ГК в периодах: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | Ошибки: | ||
+ | | style="width: 12%" | СКПГ | ||
+ | | style="width: 12%" | PBCO | ||
+ | | style="width: 12%" | - | ||
+ | | style="width: 12%" | - | ||
+ | | style="width: 12%" | PACO | ||
+ | | style="width: 12%" | WACO | ||
+ | |- | ||
+ | | Периоды: | ||
+ | | - | ||
+ | | тек - n | ||
+ | ! тек | ||
+ | ! тек + 1 | ||
+ | | тек + n | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Финансовый год: | ||
+ | | FY - 1 * | ||
+ | ! colspan="4" | Финансовый год текущий (FY) | ||
+ | | FY + 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <nowiki> * Финансовый год закрыт. Сальдо перенесено.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Описание ошибок | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Ошибка || Причина || Результат || Решение | ||
+ | |- | ||
+ | | ''' '''</br> СКПГ (Сальдо на конец прошлого года) || Дата ГК в прошлом закрытом году || Ошибка || Тип документа ## | ||
+ | |- | ||
+ | | '''PBCO (Post Before Cut Off)''' </br> Разнеcение до завершения периода || Дата ГК в прошлом периоде || Ошибка/Предупреждение || Изменить настройки констант ГК | ||
+ | |- | ||
+ | | '''PACO (Post After Cut Off) '''</br> Разнесение после завершения периода || Дата ГК за пределами двух периодов || Ошибка/Предупреждение || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''WACO''' </br> Дата будущего финансового года || Дата ГК в будущем финансовом году || Ошибка/Предупреждение || Ввод шаблона дат на будущий год | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year? | Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year? | ||
− | |||
Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year: | Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year: | ||
− | |||
− | # Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch. | + | # Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch. |
− | # Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates. | + | # Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates. |
− | # Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch. | + | # Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch. |
− | # If the GL date in question represents: | + | # If the GL date in question represents: |
− | #* A prior period in the current year, further two options are available: | + | #* A prior period in the current year, further two options are available: |
− | #** Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch. | + | #** Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch. |
#** Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch. | #** Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch. | ||
#* A prior year, further two options are available: | #* A prior year, further two options are available: | ||
Строка 16: | Строка 58: | ||
#** In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch. | #** In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch. | ||
#** In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings. | #** In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings. | ||
− | + | ||
NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time. | NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год? | ||
+ | |||
+ | Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год: | ||
+ | # Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет | ||
+ | # Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании. | ||
+ | # Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет. | ||
+ | # Если рассматриваемая Дата ГК: | ||
+ | #* в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта: | ||
+ | #** Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет. | ||
+ | #** Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет. | ||
+ | #* в предыдущем году, то доступны два варианта: | ||
+ | #** Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет. | ||
+ | #** В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет. | ||
+ | #*: В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании. | ||
+ | |||
+ | NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=664701.1 E1: 09: Frequently Asked Questions on the General Ledger Post Program (R09801) (Doc ID 664701.1)] |
Текущая версия на 18:00, 18 февраля 2021
Периоды финансового года
Ошибки Даты ГК в периодах:
Ошибки: | СКПГ | PBCO | - | - | PACO | WACO |
Периоды: | - | тек - n | тек | тек + 1 | тек + n | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый год: | FY - 1 * | Финансовый год текущий (FY) | FY + 1 |
* Финансовый год закрыт. Сальдо перенесено.
Описание ошибок
Ошибка | Причина | Результат | Решение |
---|---|---|---|
СКПГ (Сальдо на конец прошлого года) |
Дата ГК в прошлом закрытом году | Ошибка | Тип документа ## |
PBCO (Post Before Cut Off) Разнеcение до завершения периода |
Дата ГК в прошлом периоде | Ошибка/Предупреждение | Изменить настройки констант ГК |
PACO (Post After Cut Off) Разнесение после завершения периода |
Дата ГК за пределами двух периодов | Ошибка/Предупреждение | |
WACO Дата будущего финансового года |
Дата ГК в будущем финансовом году | Ошибка/Предупреждение | Ввод шаблона дат на будущий год |
Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?
Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:
- Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch.
- Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates.
- Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch.
- If the GL date in question represents:
- A prior period in the current year, further two options are available:
- Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.
- Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
- A prior year, further two options are available:
- To change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
- In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
- In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.
- A prior period in the current year, further two options are available:
NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.
Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?
Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:
- Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет
- Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании.
- Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет.
- Если рассматриваемая Дата ГК:
- в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
- Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет.
- Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
- в предыдущем году, то доступны два варианта:
- Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
- В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет.
- В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании.
- в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции.