Возврат брака поставщику со склада о/х (Инструкция): различия между версиями
Yarkin.m (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 94: | Строка 94: | ||
Тоже должны что-то сделать | Тоже должны что-то сделать | ||
+ | |||
+ | [[Category:Документ:КА]] | ||
[[Category:Инструкция]] | [[Category:Инструкция]] | ||
[[Category:Работа с браком поставщика ]] | [[Category:Работа с браком поставщика ]] |
Версия 22:53, 23 сентября 2020
Что-то написать коротенько, минут на 40)
Содержание
Создание наряда на возврат поставщику со склада о/х
Меню: | 43.05.02.01.10 Самостоятельное создание ЗНВ OU(C) поставщику c ОХ |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупки) |
После признания брака поставщиком (Официальный ответ на претензию + соглашение о КСФ) без экспертизы, перевода балансового учета товара на забалансовый и требования Поставщика (есть ли какая-то бумага) вернуть брак, в учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:
- В приложении "Работа с деталями заказа" нажать
Добавить
. - На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
- Филиал/завод
- Ввести склад хранения брака.
- Поставщика
- Ввести поставщика, которому была выставлена претензия.
- Основание
- Ввести номер заказа О3(С) и номера документа KА, в формате (придумать формат).
- Нажать
ОК
. - На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
- Сегментированный н/н
- Ввести товар, указанный в претензии.
- Заказанное количество
- Ввести количество, указанное в претензии.
- Ст. ед. б/НДС
- Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
- Место хранения
- Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода) через Визуальный помощник.
- Корсчет ГК
- Ввести IN90 ( Запасы на отв. хранении).
- Нажать
ОК
.
Утверждение наряда на возврат. Перевод товароведам
Меню: | 43.05.02.01.20 Просмотр ЗНВ OU(C) поставщику и перевод на склад |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупки) |
Сотрудник окончательно проверяет созданные OU, если необходимо, то корректируются. Перед приездом представителя поставщика на склад, необходимо отправить наряд на возврат для обработки Складским хозяйством:
- В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить одну любую строку найденного заказа.
- Выбрать через меню панели управления
Строка -> Печать заказа
, чтобы выполнить утверждение наряд на возврат. - Дождаться появление печатной формы.
Пункты меню для отслеживания состояния наряда на возврат:
- 43.05.02.01.25 Просмотр состояния ЗНВ OU(C) на складе P4310 STK00092
- 43.05.02.01.30 Просмотр выполненных возвратов поставщику ЗНВ OU(C) P4310 STK00060
Перевод Наряда на склад. Печать Маршрутного листа
Меню: | 41.04.03.10. Наряд на склад |
Роль: | Товаровед (Складское хозяйство) |
Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:
- В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
- Номер заказа
- Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
- Нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа. - Выбрать через меню панели управления
Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист
, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).
Передать МЛ представителю поставщика.
Отгрузка брака с основного склада
Меню: | 41.04.03.30. Отгрузка поставщику |
Роль: | Оператор хранилища (Складское хозяйство) |
Представитель поставщика обязан предъявить сотруднику Маршрутный лист и Доверенность от поставщика. (Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?)
- Сотрудник сверяет информацию в Маршрутном листе с наличием брака на хранилище.
- Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
- Кладовщик передает товар Представителю поставщика.
После передачи Представителю поставщика товаров, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:
- В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы найти строки заказа. - Выделить строку заказа и нажать
Выбрать
. - На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
- Нажать кнопку
Экспорт данных сетки
, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов. - Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
- Нажать кнопку
- Нажать
ОК
. - Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".
Передать "Расходный ордер" Представителю поставщика.
Бухгалтерия
Тоже должны что-то сделать