Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 131: Строка 131:
  
  
* В приложении Ввод платежа вручную нажать <code>Добавить</code> для создания документа оплаты PN.
+
# В приложении Ввод платежа вручную нажать <code>Добавить</code> для создания документа оплаты PN.
* На форме Ввод платежа вручную в заголовке формы заполнить следующие поля:  
+
# На форме Ввод платежа вручную в заголовке формы заполнить следующие поля:  
*; Номер поставщика
+
#;* Номер поставщика
*; Нр. банковского счета
+
#;* Нр. банковского счета
*; Сумма платежа
+
#;* Сумма платежа
*; Дата платежа
+
#;* Дата платежа
* На панели переходов выбираем <code>Форма > Статьи оплаты</code>:
+
# На панели переходов выбираем <code>Форма > Статьи оплаты</code>:
* На форме Выбор открытых позиций оплаты найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
+
# На форме Выбор открытых позиций оплаты найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
* Нажать <code>«Выбрать»</code>. В исходной форме заполнятся данные по PV.  
+
# Нажать <code>«Выбрать»</code>. В исходной форме заполнятся данные по PV.  
* Нажать дважды </code>ОК</code> 2 раза.
+
# Нажать дважды </code>ОК</code>.
  
 
Далее разнести пакет с типом M.
 
Далее разнести пакет с типом M.

Версия 12:04, 16 сентября 2020

Предпосылки и краткое описание.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню: 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар
43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
  2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
    • Филиал/завод
    Ввести какой-то склад.
    • Поставщика
    Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
    • Основание
    Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
  3. На форме "Детали заказа" заполнить поля заголовке формы:
  4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
    • Сегментированный н/н
    Ввести товар, указанный в претензии.
    • Заказанное количество
    Ввести количество, указанное в претензии.
    • Ст. ед. б/НДС
    Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
    • Место хранения
    Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
  5. Нажать ОК.
  6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти введенный ранее заказ.
  7. Выделить строку найденного заказа и, через меню Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, прикрепить файлы:
    • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
    • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.

Создать Служебную записку товароведам.

Передача претензии О3(С) товароведам

Меню: 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
Роль: Руководитель ОЗ

caption

Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

  1. В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа.
  2. Для найденного заказа выполнить утверждение через меню Строка -> Обновление статуса.
  3. Нажать Закрыть.


Наряд на склад

Меню: 41.04.12.10 Наряд на склад
Роль: Товаровед

caption

Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа.
  2. Выделить любую строку заказа и, через меню Строка -> Печать заказа, распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Передать МЛ представителю поставщика.

Доступность номенклатурной позиции

Меню: 41.08.20.10. Доступность номенклатурной позиции
Роль: Оператор хранилища, Кладовщик

caption

Представитель поставщика появляется у ворот хранилища (с Маршрутным листом и Доверенностью от поставщика - одной?):

  1. Кладовщик получает от Представителя поставщика Маршрутный лист и Доверенность от поставщика (передает Оператору хранилища)
  2. Оператор хранилища проверяет товары, указанные в МЛ, в приложении Доступность номенклатурной позиции, чтобы уточнить наличие, количество и МХ бракованного товара на хранилище.
  3. В приложении Доступность номенклатурной позиции указать номенклатурный номер, номер хранилища.
  4. Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
  5. Кладовщик передает товар Представителю поставщика.

Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?

Отгрузка с баланса

Меню: 41.04.12.20. Отгрузка с баланса
Роль: Оператор хранилища

caption

  1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск.
  2. Выделить строку заказа, для подтверждения заказа, и нажать Выбрать.
  3. На форме "Поступления по заказам на закупку" выполнить следующее:
    1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
    2. Проверить, в столбце "Параметр поступления" должно стоять значение «1».
  4. Нажать ОК.
После подтверждения заказа, появится печатный документ "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel.

Подтверждение приемки на склад о/х

Меню: 41.04.12.30. Прием на склад о/х
Роль: Оператор хранилища

caption

  1. В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать Добавить, чтобы создать документ KA.
  2. На форме "Корректировка запаса":
    • В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага.
    • В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
  3. Нажать ОК.

Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода)

Ввод оплаты поставщику PN

Меню: 09.03.50. Ввод оплаты поставщику
Роль: Бухгалтер

caption

P0413M STK00007


  1. В приложении Ввод платежа вручную нажать Добавить для создания документа оплаты PN.
  2. На форме Ввод платежа вручную в заголовке формы заполнить следующие поля:
    • Номер поставщика
    • Нр. банковского счета
    • Сумма платежа
    • Дата платежа
  3. На панели переходов выбираем Форма > Статьи оплаты:
  4. На форме Выбор открытых позиций оплаты найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
  5. Нажать «Выбрать». В исходной форме заполнятся данные по PV.
  6. Нажать дважды ОК.

Далее разнести пакет с типом M.

Работа с пакетами